Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6607)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH   Zverejnené Typ    
6581 FD /0220/16 Obec Križovany nad Dudváh SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt. máj-júl 2016 hasičská z -426.15 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6582 FD /0374/23 Obec Križovany nad Dudváhom MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 02/2023 - 6 odb. miest -438.89 09.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6583 FD /0382/23 Obec Križovany nad Dudváhom MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 03/2023 - opravné - 6 o -470.89 09.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6584 FD /0260/15 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. vyúčt. 01.01. -06.10.2015 -521.32 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6585 FD /0260/15 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. vyúčt. 01.01. -06.10.2015 -521.32 19.10.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6586 FDO/0277/22 Obec Križovany nad Dudváhom SPP, a.s. vyúčt. plynu 01.01. - 31.07.20 -543.49 18.10.2022 Faktúra   Kompletné informácie
6587 FD /0368/23 Obec Križovany nad Dudváhom MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 01/2023 - preplatok - 6 -575.50 09.02.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6588 FD /0153/16 Obec Križovany nad Dudváh SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt. VO pri škole 05/2016 -592.09 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6589 FD /0153/16 Obec Križovany nad Dudváh SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt. VO pri škole 05/2016 -592.09 23.06.2016 Faktúra   Kompletné informácie
6590 FD /0263/15 Obec Križovany nad Dudváh SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla -683.58 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6591 FD /0263/15 Obec Križovany nad Dudváh SLOVAKIA ENERGY s.r.o. vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla -683.58 19.10.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6592 FD /0035/15 Obec Križovany nad Dudváh SPP, a.s. storno faktúry 01/2015 -744.00 23.02.2015 Faktúra   Kompletné informácie
6593 FD /0035/15 Obec Križovany nad Dudváh SPP, a.s. storno faktúry 01/2015 -744.00 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6594 FD /0060/16 Obec Križovany nad Dudváh Ferex, s.r.o dobropis - vrátenie pošk.konta -752.40 15.03.2016 Faktúra   Kompletné informácie
6595 FD /0060/16 Obec Križovany nad Dudváh Ferex, s.r.o dobropis - vrátenie pošk.konta -752.40 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6596 FDO/0279/22 Obec Križovany nad Dudváhom SPP, a.s. vyúčt. plynu 01.08. - 25..09.2 -1006.06 09.11.2022 Faktúra   Kompletné informácie
6597 FDO/0213/22 Obec Križovany nad Dudváhom SPP, a.s. vyúčt. 01.01. - 31.07.2022 - O -1128.74 26.09.2022 Faktúra   Kompletné informácie
6598 FD /0295/13 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. vyúčt. elektriny 2013 OŠK -1232.09 04.03.2014 Faktúra   Kompletné informácie
6599 FD /0295/13 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. vyúčt. elektriny 2013 OŠK -1232.09 29.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6600 FD /0314/23 Obec Križovany nad Dudváhom SPP, a.s. vyúčt. plynu 1-9/2023 - Notari -2049.74 30.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 330/331 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo